我所安洁注册会计师应邀作《国有企业内部控制与风险管理》专题讲座
为加强国有企业内被控制和风险管理,提升国有企业资产管理人员业务综合素质,推动国有资产监督管理水平提升,根据《湖州市国资委关于举办国有企业财务内审资产管理专题培训班的通知》,2021年11月23日下午,我所应邀并委派授薪合伙人安洁注册会计师为此次培训班作了《国有企业内部控制和风险管理》的讲座。参加此次培训班的有各区县财政局(国资办)及国有企业财务内审资产管理监事、市级国有监管企业及所属子企业财务内审资产管理监事等人员、市国资委及监事会人员等70余人。

安洁注册会计师2012年加盟会计师行业,拥有注册会计师、税务师、资产评估师、法律等多种执业资格,具有较高的专业理论和政策水平、专业胜任能力强。执业多年积累了丰富的会计、审计、咨询服务工作经验,多次参与大型国有企业、企业集团等的审计项目并担任项目负责人。其专业知识扎实,实务工作经验丰富,理论结合实际,并对企业内部控制和风险管理方面有着自己独特见解。
半天的培训安洁注册会计师从内部控制规范和风险管理有关法规政策出发,针对目前国有企业内部控制与风险管理的现状,对内部控制体系以及典型的由失控引发的企业重大经营危机的案例进行了细致剖析,并提出了运用风险管理方法构建风险导向型内部控制体系,形成相应的对策与建议。始终坚持质量至上的发展导向,湖州冠民会计师事务所作为服务的第三方服务机构积极参与内控和风险管理工作,充分发挥第三方机构智力资源和研究能力,以及在独立性、专业性方面的独特优势,引导带动国有企业风险管理和内部控制水平提升。

一个下午的讲座,理论结合案例,深入浅出,操作性强,加深了参训人员对“国有企业内部控制和风险管理”的理解,为他们接下来的工作起到了很好的导向性作用,获得了参训人员的一致好评。




